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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7702
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 20 | 50.0 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 T1680 胶装本/胶套本 | 10 | 85.0 | 得力/deli\T1680 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 3 | 27.3 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADG98718 电子计算器 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\ADG98718 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 5 | 135.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64103 档案袋 | 1 | 14.1 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |