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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5445
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 120 | 540.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9102 海绵缸 | 10 | 25.0 | 得力/deli\9102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SK103 白板笔 | 24 | 36.0 | 得力/deli\SK103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 SK103 白板笔 | 24 | 36.0 | 得力/deli\SK103 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99364 板擦 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 A8009 档案盒 | 24 | 168.0 | 广博/Guangbo\A8009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3213 橡皮筋 | 2 | 35.8 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 8 | 广博 A8010 档案盒 | 16 | 144.0 | 广博/Guangbo\A8010 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 837 电子计算器 | 10 | 150.0 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 10 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 200 | 400.0 | 绿文\2.5CM | 验收通过 | |
| 11 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 400 | 400.0 | 绿文\1.5CM | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 120 | 540.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7103 固体胶 | 12 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7303 液体胶 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 回形针 | 50 | 90.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 10 | 60.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |