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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2765
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马桶刷/厕所刷 | 2 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 | 16 | 320.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2004 大号美工刀 | 2 | 6.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3423牛皮信封-5号 | 2 | 10.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 5 | 车仆 加厚抹布 | 6 | 33.0 | 车仆\无 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9573垃圾袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 得力19206纸杯 | 10 | 85.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 8 | 天鹰耐油橡胶手套 | 3 | 15.0 | 天鹰\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 9 | 天堂伞 3311E碰 雨伞 | 10 | 380.0 | 天堂伞\3311E碰 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |