合肥市第三十中学关于其它防护用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月12日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 优格(URGO)法国进口优力舒抒弹力性崩带胶带运动脚踝6cm透气自粘性8cm 1卷 6X250cm 1 38.0 无品牌\无型号 验收通过
2 大纱布卷无菌沙布块厨房用过滤大尺寸脱脂棉带敷料 5米*80厘米 1 40.0 无品牌\无型号 验收通过
3 3m胶带胃管鼻饲管固定贴鼻贴2733肤色透气弹力自粘压敏医疗胶布 2733【2.5CMX500CM】 1卷 1 38.0 无品牌\无型号 验收通过
4 农夫山泉 农夫山泉12L 1 40.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\12L 验收通过
5 得力 9891 印油/印泥/** 红色 1 5.5 得力/deli\9891 验收通过
6 思莱克 隔离带路反光锥雪糕筒禁止停车柱施工路障桩警示柱隔离墩 1 14.0 思莱克\路锥 验收通过
7 得力 0013 订书钉23/13厚层订书钉 易穿透订书针 1 3.0 得力/deli\0013 验收通过
8 妙洁 一次性纸杯 纸杯整箱装 1 399.0 妙洁/magic\一次性纸杯 验收通过
9 得力 0594 卷笔刀/削笔器 不锈钢小刀随身美术折叠手工刀 50 600.0 得力/deli\0594 验收通过
10 得力 LL203 纸杯 50 750.0 得力/deli\LL203 验收通过
11 晨光 牛皮信封 40 116.0 晨光/M G\AGWN8530 验收通过
12 松下 9V 普通干电池 40 260.0 松下/Panasonic\9V 验收通过
13 得力 7375 打印/复印纸A3 70g 500张/包 10 1600.0 得力/deli\7375 验收通过
14 双丰 120L-PT 垃圾桶垃圾桶大号户外环卫加厚物业小区室外环保分类塑料带盖****酒店大号商用 2 340.0 双丰\120L-PT 验收通过
15 晨光 ADM94506 档案袋 21 105.0 晨光/M G\ADM94506 验收通过
16 得力 7102 胶棒高粘度PVA固体胶水 10 156.0 得力/deli\7102 验收通过
17 得力 33388 中性笔 1 24.0 得力/deli\33388 验收通过
18 得力 0231 订书机得力起钉器迷你起订器 1 5.0 得力/deli\0231 验收通过
19 得力 6817 白板笔 1 20.0 得力/deli\6817 验收通过
20 得力 7535 橡皮 60 90.0 得力/deli\7535 验收通过
21 爱家 空气净化剂 23 345.0 爱家/aijia\320ml 验收通过
22 得力 钟 电子闹钟 1 69.0 得力/deli\8826 验收通过
23 南孚 5号 普通干电池 1 3.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 南孚 7号 普通干电池 192 576.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 方春





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