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| 项目编号: | **** | 项目名称: | ****于2026年01月12日成交一笔交易 |
| 采购人名称: | **** | 采购人联系方式: | 15****73782 |
| 中标供应商: | **** | 供应商联系方式: | 139****9828 |
| 公告日期: | 2026-01-12 11:30:00 | 备注: | 所有商品均需按我院要求型号配货 商品需在周三上午8:30-11:00或周五上午8:30-11:00送至医院仓库指定位置 货款结算需根据我院财务规定账期支付,介意账期的商家谨慎报价 所有商品均需为正品,发现非正品假一罚十 |
| 商品名称 | 数量 | 报价(元) | 总价(元) |
| 塑料整理箱(航球6018长67.5*宽49*高39.5cm) | 4 | 53.0 | 212.0 |
| 乳胶圈(皮筋 得力№3211) | 6 | 4.0 | 24.0 |
| 4*200mm尼龙扎带 | 30 | 7.0 | 210.0 |
| 2升塑壳热水瓶瓶壳 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 2升塑壳热水瓶瓶塞 | 30 | 1.0 | 30.0 |
| 2升塑壳热水瓶 | 15 | 17.0 | 255.0 |
| 一次性被套(150*220cm) | 50 | 7.7 | 385.0 |
| 5号电池(南孚 2粒/板) | 180 | 2.0 | 360.0 |
| 7号电池(南孚 2粒/板) | 240 | 2.0 | 480.0 |
| 学生剪刀(得力 NO.6021 121mm) | 12 | 3.0 | 36.0 |
| 一次性口杯(妙洁 320ml) | 2000 | 0.13 | 260.0 |
| 运费(元) | 0.0 | ||
| 订单总价(元) | 2332.0 | ||