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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********302********2026000004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM92914 8mm灰 拉杆文件夹 白色 单个装(单位:个) | 晨光/M GADM92914, | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 2 | 得力 63102 抽杆报告文件夹 混色 单个装 | 得力/deli63102, | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 晨光 Q7 拔帽中性笔 0.5 黑 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 7092S 时尚款高粘PVP固体胶水 | 得力/deli7092S, | 个 | 9.00 | 4 | 36 |
| 5 | 可得优 5360R 全方位360度可旋转订书机 | 可得优/KW-TRIO5360R, | 个 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****01003
联系电话: 186****0064
传真:
地址: 西外环路口52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: