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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7942
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 电源插座 | 5 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2839 整理箱 | 7 | 826.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FHM21003 FHM21003 彩色荧光笔 6色彩色记号笔标记笔 6支装 | 12 | 296.4 | 晨光/M G\FHM21003 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y(32卷)【32卷/件】 | 9 | 324.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD95787 晨光/M G AJD95787 胶带 | 10 | 189.0 | 晨光/M G\AJD95787 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT-200 抽纸 | 4 | 87.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 | 验收通过 | |
| 7 | 轩之瑞 1008碳粉 墨粉/碳粉 | 4 | 240.0 | 轩之瑞\1008碳粉 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1529 电子计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63108 拉杆文件夹 | 10 | 149.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-609 电源插座 | 8 | 552.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9795 桌面文件柜 | 2 | 250.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 P0012S 订书钉 | 20 | 400.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1111A 中性笔 | 44 | 88.0 | 晨光/M G\GP1111A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |