开启全网商机
登录/注册
2025年3月至6月,市审计局对我单位2022年至2024年度科技资金管理使用及有关政策落实情况进行了专项审计,2025年4月至6月对我单位2024年度部门预算执行情况进行了审计,均依法出具了审计报告。对审计查出问题,我单位高度重视,积极整改,按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下。
一、审计整改工作组织情况
本次公开2022年至2024年度科技资金管理使用及有关政策落实情况专项审计查出整改问题共13个,其中:立行立改类问题13个;本次公开2024年度部门预算执行情况审计查出整改问题共8个,其中:立行立改类问题7个、分阶段整改类问题1个。为进一步规范审计查出问题的整改,切实提升整改效能,我单位研究制定了审计查出问题整改方案,组织责任人员对标问题一一分解,积极落实整改,截至公告日已完成20个问题的整改,1个分阶段整改问题正在整改(后附审计问题整改情况表)。
二、审计建议采纳情况
我单位全面接受和采纳《审计报告》中提出的审计建议,提高预算管理绩效、规范国有资产管理、严守中央八项规定、切实强化采购管理,加强科技项目全流程管理,提升科技资金使用绩效。
附件:1.2022年至2024年度科技资金管理使用及有关政策落实情况审计问题整改情况表.xlsx
2.2024年度部门预算执行情况审计发现问题整改情况表.xlsx
****
2026年1月12日