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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****用品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0510
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33429 标签便利贴 | 5 | 50.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 2 | 超宝 DFF018 洁厕剂 | 10 | 400.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9846 四联镂空桌面文件框 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9294 V型亚克力桌牌 | 50 | 500.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 5 | 恒利源 6808 档案盒 | 100 | 500.0 | 恒利源\6808 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7093 固体胶(白) | 19 | 76.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 大容量夹子办公用品 | 60 | 180.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 天章 A1-80g 牛皮纸 | 20 | 260.0 | 天章/TANGO\A1-80g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |