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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 安****公司
三、 *采购项目编号: 234********01098213
四、 *合同编号: ****5205
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华 健齿白200g 牙膏 | 63 | 371.7 | 中华/Zhonghua\健齿白200g | 验收通过 | |
| 2 | 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 120 | 1140.0 | 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 3 | 立白 超洁**洗衣粉900g 洗衣液/洗衣粉 | 240 | 2376.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉900g | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌透明皂190g*2块 洗衣皂 | 120 | 900.0 | 雕牌\雕牌透明皂190g*2块 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 BRA4SJE2 抽纸 | 50 | 1045.0 | 清风/qingfeng\BRA4SJE2 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |