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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 33605 得力(deli)强力纳米双面胶带 | 得力/deli33605 | 卷 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 大号 米囹我们开****幼儿园氛围学校教室班级场景布置气氛用品 彩色【开学混图】 50个 无赠品(只有气球)圣诞用品/礼品/装饰品 | 米囹大号 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 卷 | 3.00 | 1 | 3 |
| 4 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 安娜
联系电话: 133****5868
传真:
地址: **县东环路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: