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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 3.00 | 230 | 690 |
| 2 | 齐心A4A868拉杆夹 文件夹配件 | 齐心/Comix齐心A4A868拉杆夹 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 5702 档案盒 | 得力/deli5702 | 个 | 8.00 | 14.1 | 112.8 |
| 4 | 至冠 A3 70g 复印纸 | 至冠/ACEPRINTA3 70g | 箱 | 3.00 | 230 | 690 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王付荣
联系电话: 189****9530
传真:
地址: **县文明西路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: