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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK****264X****204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柏能 地垫 | 柏能地垫 | 块 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 五月花 水桶 | 五月花水桶 | 个 | 4.00 | 22.5 | 90 |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 4 | 樱花 XRFW-100 橡皮樱花(SAKURA)橡皮擦学生考试美术绘图 XRFW-100中号单块橡皮 | 樱花XRFW-100 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
| 5 | 齐心 B3716 快干** | 齐心/ComixB3716 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3503 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
| 7 | 晨光 AWP30804 铅笔 | 晨光/M GAWP30804 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 8 | 晨光/M G AJD97354 胶带 | 晨光/M GAJD97354 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 喜娜
联系电话: 150****0955
传真:
地址: **市**路054号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: