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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MPY4RK90 B580胶套本胶装本 | 晨光/M GMPY4RK90, | 本 | 24.00 | 14 | 336 |
| 2 | 晨光 APYE3K78 PU笔记本 | 晨光/M GAPYE3K78, | 本 | 15.00 | 18 | 270 |
| 3 | 毕加索 607 钢笔 | 毕加索/PIMIO607, | 支 | 9.00 | 61 | 549 |
| 4 | 晨光 ZPMV8003 MGKids水性软头双头马克笔36色 | 晨光/M GZPMV8003, | 盒 | 14.00 | 43 | 602 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡**
联系电话: 139****7111
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: