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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百利文 BK8632 文件手提包 | 3 | 105.0 | 百利文\BK8632 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水125ml | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 789 办公电话 | 1 | 118.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5349 A4文件夹 | 4 | 28.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 AA230ml 一次性杯子50只 | 20 | 240.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99312 荣誉证书 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ASC99312 | 验收通过 | |
| 7 | 柔贝佳 193*137mm 抽纸 | 10 | 450.0 | 柔贝佳\193*137mm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |