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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N734********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413H 玻璃油墨 | 奔图/PantumTL-413H | 个 | 4.00 | 320 | 1280 |
| 2 | 奔图 SRX-TL413 硒鼓 | 奔图/PantumSRX-TL413 | 盒 | 2.00 | 450 | 900 |
| 3 | 得力 3559 石头纸 金佳铂 | 得力/deli3559 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 4 | 一品绿 A4 纸板 复印打印纸 | 一品绿A4 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 5 | 得力 得力(deli)小号金属外壳办公家用美工刀/裁纸刀 办公用品 2053 | 得力/deli2053 | 件 | 1.00 | 3 | 3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐吉鹏
联系电话: 181****0629
传真:
地址: **县**镇**路66号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: