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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3309
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 单盒装 办公室具用品 0018 | 47 | 79.9 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A4一次性杯子 | 5 | 550.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 柔贝佳 R301 10包装大规格抽纸 | 79 | 1975.0 | 柔贝佳\R301 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-T1610L 加黑型碳粉1支装 | 30 | 648.0 | 格之格\NT-T1610L | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 FH-1163 垃圾袋 | 180 | 900.0 | 兰诗\FH-1163 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |