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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026000006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维尔胜 3153 五号 黑白粘胶 足球 比赛 运动 训练球 | 维尔胜3153, | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 2 | 金隆兴 M01 22*12*29cm 意见箱 带锁 壁挂式 | 金隆兴/GlosenM01, | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 得力 7101 胶棒 固体胶 小号9g 12支/盒 32盒/箱 | 得力/deli7101, | 盒 | 2.00 | 10.8 | 21.6 |
| 4 | 公牛 GN-103D 1.8米线 空调电火插板 16A新国标插座/插线板/插板/排插/接线板(16A电炉插板) | 公牛/BULLGN-103D, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑超
联系电话: 182****5775
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: