西昌学院2025年内部控制评价和风险评估采购项目(FZC20260001)采购公告

发布时间: 2026年01月13日
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项目名称 项目编号 公告开始日期 公告截止日期 采购单位 付款方式 联系人 联系电话 签约时间要求 到货时间要求 预算总价 发票要求 含税要求 送货要求 安装要求 收货地址 供应商资质要求 公告说明
****2025年内部控制评价和风险评估采购项目****
2026-01-13 14:05:102026-01-16 12:00:00
****货到验收合格后付100%
¥50000.00

符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件


采购清单1
采购商品 采购数量 计量单位 所属分类
****2025年内部控制评价和风险评估采购项目 1
品牌 型号 预算单价 技术参数及配置要求 参考链接 售后服务
¥ 50000.00
1.内部控制评价 (1)根据国家相关法律、法规要求和《****内部控制评价与监督办法(试行)》规定,结合学校内部控制建设实际情况,对我校2025年度学校层面和业务层面内部控制建立和执行的有效性进行评价,分为学校层面和业务层面。学校层****学校内部控制环境的评价,****学校经济活动的决策、执行和监督全过程的基础上,关注主要经济活动以及可能产生的重大风险,主要关注的内容包括:发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、财务、信息系统等方面的内部管理情况。业务层面内****学校经济活动业务层面的评价,主要关注的内容包括:预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理、科研经费管理、后勤保障等情况。 2.风险评估 根据国家相关法律、****学校相关规定,结合学校内部控制风险评估实际情况,对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析,根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险、重要风险与一般风险进行分类,对内部控制制度建立和执行情况的有效性进行评价,提出整改建议等。 3.报告出具 于2026年4月10****学校《内部控制评价报告》和《内部控制风险评估报告》。《内部控制评价报告》应包括真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序、评价方法、评价结论、整改建议等内容;《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷、风险及其认定依据、风险的性质与类型、应对重大重要缺陷、风险的应对方案、长效防控机制建议及内部控制风险认定汇总表等。
服务网点:不限;无;

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2026-01-13
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