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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22255 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22255 | 本 | 65.00 | 20 | 1300 |
| 2 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
| 3 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 个 | 8.00 | 55 | 440 |
| 4 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 盒 | 15.00 | 40 | 600 |
| 5 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 12.00 | 60 | 720 |
| 6 | 得力 33416 美工刀 | 得力/deli33416 | 把 | 35.00 | 15 | 525 |
| 7 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 张小泉HBS-198 | 把 | 35.00 | 18 | 630 |
| 8 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli0387 | 台 | 4.00 | 109 | 436 |
| 9 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 个 | 9.00 | 85 | 765 |
| 10 | 金隆兴 C2022 笔筒/座/插/架 | 金隆兴/GlosenC2022 | 个 | 8.00 | 29.8 | 238.4 |
| 11 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513 | 件 | 18.00 | 9 | 162 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘占双
联系电话: 136****4259
传真:
地址: **县安字镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: