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一、 *采购人名称: ****七一八台
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3968
五、 *验收单位: ****七一八台
六、 *验收日期: 2026年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 30 | 390.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 17 | 51.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 (单位:台) | 1 | 50.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 50 | 590.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |