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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94818B 档案盒75mm 【单个装】 | 晨光/M GADM94818B, | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 2 | 华杰 HJ5620 档案盒 | 华杰HJ5620, | 件 | 20.00 | 6.1 | 122 |
| 3 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 捆 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 63102 5只A4透明 抽杆夹 | 得力/deli63102, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 绿岛 470ML 空气**剂 | 绿岛/Green island470ML, | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 贵鑫 84消毒液25GK 大桶装消毒剂 | 贵鑫84消毒液25GK, | 桶 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****-袁琴
联系电话: 151****0033
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: