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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 办公线材 不干胶标签 红1黄3绿6 A****9900 其他办公用品 | 无品牌红1黄3绿6 | 卷 | 3.00 | 13 | 39 |
| 2 | 玺洁 家居消毒液 复合碘消毒液 60ml A****0502 消毒杀菌用品 | 玺洁60ml | 瓶 | 125.00 | 3.5 | 437.5 |
| 3 | 玺洁 3%过氧化氢消毒液(双氧水) 100ML A****0114 化学试剂和助剂 | 玺洁100ML | 瓶 | 100.00 | 2.15 | 215 |
| 4 | ---- 办公线材 弹性绷 带(弹力帽) - A****9900 其他办公用品 | 无品牌---- | 个 | 200.00 | 2.8 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尔肯﹒阿吉
联系电话: 191****7850
传真:
地址: ******
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: