****审计局于2025年4月至7月对我单位2024年度预算执行情况进行了审计,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,我单位高度重视,进行了认真整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作组织情况
审计组审计报告共反馈了六个方面8个问题,其中立行立改类问题7个,我局研究制定了整改方案及措施,明确了责任领导和责任股室,切实推动审计整改工作。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于部分固定资产管理不规范问题整改情况。已整改完成。****办公室和财务股人员学习固定资产管理相关文件并已将相关资产纳入固定资产系统。
(二)关于公务用车运行维护费问题整改情况,已完成整改。已组织干部职工学习《中华人民**国预算法》,强化干部职工预算法治意识。
(三)关于拖欠企业账款问题整改情况。已整改完成。已组织干部职工学习《优化营商环境条例》并已清偿企业欠款。
(四)关于车辆管理不规范问题整改情况。已整改完成。已更新完善《公务用车使用管理制度》《驾驶员管理制度》并已组织干部职工开展相关政策法规的学习;加强台账日常管理,及时完善登记台账信息。
(五)关于建设项目监管不到位问题整改情况。已完成整改。已专题学习《建设工程质量管理条例》和《****政府投资管理办法》等规定,不断提升项目管理能力;且已组织相关街镇召开项目整改推进会,并下达整改通知,相关业主单位已按照要求完成整改。
(六)关于机具维修资金未发挥效益问题整改情况。已完成整改。已组织干部职工学习《**市**区行政事业性国有资产管理办法》和《****事业单位国有资产处置管理暂行办法》。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议,我局将加强和提升项目管理水平,从项目申报、评审、立项、实施、验收等关键环节入手,规范项目全过程管理,确保各项资金使用安全、规范、高效。严肃财经纪律,严格执行内控管理制度,进一步健全和完善相关管理制度,采取更加有力的措施,切实巩固反馈问题整改成果。
****水务局
2026年1月13日