安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年01月14日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ********学校)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0523

五、 *验收单位: ********学校)

六、 *验收日期: 2026年1月14日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASS913R7D 剪刀 20 160.0 晨光/M G\ASS913R7D 验收通过
2 晨光 ABS916KEA 订书机 10 250.0 晨光/M G\ABS916KEA 验收通过
3 得力 3040 橡皮 10 300.0 得力/deli\3040 验收通过
4 得力 BP104 记事本 80 800.0 得力/deli\BP104 验收通过
5 得力 9893 ** 20 300.0 得力/deli\9893 验收通过
6 得力 7834 板擦 50 250.0 得力/deli\7834 验收通过
7 得力 0053 3#镀镍回形针 30 150.0 得力/deli\0053 验收通过
8 博教 XLG00060-5 圆规 10 250.0 博教\XLG00060-5 验收通过
9 晨光 GP1008 红 0.5mm 中性笔 50 1200.0 晨光/M G\GP1008 红 验收通过
10 得印 9970 奖状 200 100.0 得印/Befon\9970 验收通过
11 晨光 AWP35797 2B铅笔 5 100.0 晨光/M G\AWP35797 验收通过
12 博科 A560-1 16K 150型胶套本 100 1000.0 博科/BIOBASE\A560-1 验收通过
13 得力 7922 32K/160张 PU/PVC笔记本 100 1000.0 得力/deli\7922 验收通过
14 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 100 800.0 晨光/M G\APY1FK78 验收通过
15 得力 6356 液体胶水 50 250.0 得力/deli\6356 验收通过
16 得力 4K奖状纸 500 250.0 得力/deli\4K 验收通过
17 得力 5626ES 档案盒 50 750.0 得力/deli\5626ES 验收通过
18 南孚 7号 普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
19 得力 9879 光敏印油 20 400.0 得力/deli\9879 验收通过
20 得力 2041S 美工刀 20 160.0 得力/deli\2041S 验收通过
21 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) 30 1200.0 红双喜/DHS\401A 验收通过
22 李宁 LBDM780 跳绳 50 1000.0 李宁/Lining\LBDM780 验收通过
23 得力 8521A 票夹/长尾夹 100 1200.0 得力/deli\8521A 验收通过
24 得力 7092 胶棒 100 300.0 得力/deli\7092 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****中学(宋成才)





招标进度跟踪
2026-01-14
验收公告
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