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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6217
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 6 | 90.0 | 伟杰\WJ-1160 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1512 电子计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S935 铅笔 | 3 | 36.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 108.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01红色 中性笔 | 2 | 56.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 4 | 56.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S02 中性笔 | 2 | 64.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2058 美工刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\2058 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19204 纸杯 | 4 | 56.0 | 得力/deli\19204 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7406 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 65.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0468 订书机 | 2 | 52.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6360 胶水 | 9 | 36.0 | 得力/deli\6360 | 验收通过 | |
| 14 | 森创力 收纳箱/盒/袋 | 5 | 450.0 | 森创力\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 LQ420 一次性口罩 | 5 | 125.0 | 得力/deli\LQ420 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3721 U盘 | 4 | 180.0 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 10 | 160.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 9 | 81.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 56.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 20 | 富光 茶壶 | 3 | 165.0 | 富光\2L | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 5 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 板夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9256A | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9874 印油/印泥/** | 4 | 22.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7480 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 25 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 6 | 108.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 云彩纸 | 5 | 125.0 | 得力\7788 | 验收通过 | |
| 27 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 380.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 28 | 美家日记 抹布 | 8 | 32.0 | 美家日记\100****10746 | 验收通过 | |
| 29 | 艺姿 扫把 | 3 | 105.0 | 艺姿\YZ-S108 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |