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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 2 | 清风 BJ02AB 清风大卷纸大盘纸双层240米12卷****酒店用厕纸卫生纸手纸巾BJ02AB | 清风/qingfengBJ02AB | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 幸运鸟 70g A4 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70g A4 | 箱 | 1.00 | 190 | 190 |
| 4 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli0390 | 件 | 1.00 | 69 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄佳
联系电话: ****779
传真:
地址: **县**龙兴路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**大道**厂对面
附件信息: