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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5628
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 依朴 扫把 清洁环卫物业硬毛塑料扫把 学校工厂 户外清洁木杆 扫把 | 5 | 30.0 | 依朴\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 天顺 TS-209A 按扣式收纳袋 透明塑料加厚大容量学生用 资料档案防水袋 20个装白色文件袋 | 20 | 16.0 | 天顺 \TS-209A | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公用品 0018 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)S658直液笔 0.5mm全针管签字笔中性笔 学生走珠笔水笔 黑色 12支/盒装 | 10 | 240.0 | 得力/deli\DLSX-S658 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |