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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6999 0.5mm控墨大师 中性笔替芯速干按动尖锥头学生文具 20支/盒 | 得力/deli6999 | 盒 | 30.00 | 17.5 | 525 |
| 2 | 得力 7901 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 得力/deli7901 | 本 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 3 | 楚航 611 12只A4透明文件袋网格拉链袋资料袋 试卷票据收纳 文件保护 单色随机611 | 楚航611 | 包 | 20.00 | 35 | 700 |
| 4 | 晨光 AKE03987 彩泥 橡皮泥 超轻粘土24色4D儿童手工益智DIY玩具【单包装】 | 晨光/M GAKE03987 | 包 | 50.00 | 14.3 | 715 |
| 5 | 晨光 ZCPN0383 12色软头水彩笔 儿童用绘画彩色笔可水洗【12支/盒】 | 晨光/M GZCPN0383 | 盒 | 50.00 | 19.6 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 应后增
联系电话: ****703****
传真:
地址: **大道西侧
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区信江中路37号37-6号
附件信息: