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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 70g 8K 速印纸 打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | **/SAN YUAN\70g 8K 速印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 50ml 胶水 | 3 | 9.0 | 得力/deli\50ml | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 KS10 羽毛球 | 4 | 384.0 | 狂神\KS10 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 教学仪器 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\007 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 彩色卡纸 | 2 | 15.0 | 得力/deli\4k卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 教学仪器 | 4 | 80.0 | 得力/deli\得力2164 | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜 N402 羽毛球 | 1 | 120.0 | 红双喜/DHS\N402 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1531 电子计算器 | 1 | 45.0 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |