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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0036N****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BY-664 工具车 | 冰禹BY-664 | 辆 | 1.00 | 980 | 980 |
| 2 | 卫洋 WY-561 扫把 | 卫洋WY-561 | 把 | 14.00 | 25 | 350 |
| 3 | 安赛瑞 711689 胶棉拖把 | 安赛瑞711689 | 把 | 6.00 | 18.5 | 111 |
| 4 | 卫洋 WY-914 扫把 | 卫洋WY-914 | 套 | 12.00 | 9.5 | 114 |
| 5 | 冰禹 0215 锹 除雪工具 塑料推雪板 | 冰禹0215 | 把 | 15.00 | 48 | 720 |
| 6 | 五月花 WYH-SN601 水桶 | 五月花WYH-SN601 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 7 | 卫洋 WY-011 锹 | 卫洋WY-011 | 把 | 15.00 | 38 | 570 |
| 8 | 蓝月亮 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon****222 | 瓶 | 15.00 | 15 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔得别克﹒沙克尔
联系电话: 180****8082
传真:
地址: ******中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: