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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6106
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1111 中性笔 | 10 | 264.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S96 中性笔 | 7 | 377.3 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 3 | 理光 D****230 硒鼓 | 2 | 4570.0 | 理光/RICOH\D****230 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)A4档案袋牛皮纸 文件袋 收纳袋 资料袋 合同袋办公用品 APYRCT82 1包20个 | 10 | 222.4 | 晨光/M G\晨光APYRCT82 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M G)文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒 办公加厚文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM94817 | 36 | 540.0 | 晨光/M G\晨光ADM94817 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |