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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一次性纸杯 单位(包) | 无品牌一次性纸杯 | 包 | 282.00 | 4.45 | 1254.9 |
| 2 | 得力 18168-03 多功能插座 | 得力/deli18168-03 | 个 | 12.00 | 37.38 | 448.56 |
| 3 | 得力 WP2240-01 卷筒纸/大盘卫生纸 | 得力/deliWP2240-01 | 箱 | 12.00 | 10.68 | 128.16 |
| 4 | 得力 18253 3米排插 | 得力/deli18253 | 个 | 12.00 | 31.15 | 373.8 |
| 5 | 热敏纸80*80mm/卷 | 无品牌热敏纸80*80mm | 卷 | 50.00 | 4.45 | 222.5 |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 瓶 | 213.00 | 7.12 | 1516.56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱隆清
联系电话: ****979****
传真:
地址: ****花园前19号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路25-2号
附件信息: