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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 12支 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 13.00 | 28 | 364 |
| 2 | 晨光 SPM21302 办公双头记号笔勾线笔 黑色(12支装) | 晨光/M GSPM21302, | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 3 | 晨光 APYJQ411 A5/40页软抄本10本装 混色 | 晨光/M GAPYJQ411, | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 马可 MARCO 8000-12CB 2B铅笔 | 马可 MARCO8000-12CB, | 盒 | 13.00 | 10 | 130 |
| 5 | 晨光 ARL96027 30cm铝合金学生绘图直尺 | 晨光/M GARL96027, | 把 | 50.00 | 2.2 | 110 |
| 6 | 晨光 AXP96409 2B橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁道江
联系电话: 182****1855
传真:
地址: ****办事处塔山社区铁厂组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: