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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********500********2026000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 黑 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 2 | 得力 8552ES 长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683, | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 得力 8553ES 长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 筒 | 15.00 | 9 | 135 |
| 5 | 得力 8551ES 长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 6 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 7 | 金利文 J828 档案盒 | 金利文J828, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **亚
联系电话: 130****8177
传真:
地址: ****政府****监管局110室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: