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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | OKI 6100F 立象 碳带 214Plus | OKI6100F | 个 | 250.00 | 30 | 7500 |
| 2 | 闪迪 SDCZ880-512G-Z46 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ880-512G-Z46 | 只 | 2.00 | 650 | 1300 |
| 3 | 惠普 HPCF501X 硒鼓 惠普1020Plus | 惠普/HPHPCF501X | 支 | 5.00 | 315 | 1575 |
| 4 | 3M 810-CQ33 立象214plus 胶纸胶贴纸 | 3M810-CQ33 | 个 | 360.00 | 30 | 10800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘武林
联系电话: 159****8876
传真:
地址: **市**区沿江东路1224号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: