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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1526 电子计算器 | 1 | 37.8 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 9 | 108.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8962 保温壶 | 10 | 720.0 | 得力/deli\8962 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 60 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 HB(简包装) 铅笔 | 3 | 36.0 | 中华牌\HB(简包装) | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 48 | 499.2 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 PCB插座 | 9 | 405.0 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5654 文件袋 | 15 | 45.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 5 | 43.5 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 文件袋 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 8 | 80.0 | 得力/deli\9175 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7733 文化用品便利贴 | 10 | 21.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 93.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5348 文件夹 | 5 | 35.0 | 得力/deli\5348 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 1 | 12.2 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 报告夹 | 10 | 115.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 33.4 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |