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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********932********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理想 S-8113ZL 黑油墨 适用于:理想SV5232ZL/SV5352ZL 一盒装 每盒2支 | 理想/risoS-8113ZL, | 盒 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 长城 GMX-40BT-A 粉盒 | 长城/GREAT WALLGMX-40BT-A, | 个 | 2.00 | 1051 | 2102 |
| 3 | 闪迪 SDIX70N-064G-ZN6NN U盘 | 闪迪/SandiskSDIX70N-064G-ZN6NN, | 只 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽娜
联系电话: 178****7975
传真:
地址: **省**市务川仡佬族苗族自****社区电**5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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