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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7414
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 0.5 办公用品(黑色) | 14 | 350.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5419 文件夹(A4金属长押夹+板夹硬文件夹) | 2 | 20.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7084 铅笔 2B木质 12支/盒 | 1 | 13.69 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 4 | 欣彩 AR-TN2225 粉盒(适用兄弟TN2225 HL-2240 2240D 2250DN MFC-7470D 7360 7860DN) | 8 | 1360.0 | 欣彩/Anycolor\AR-TN2225 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |