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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 2 | 得力 22260 记事本 | 得力/deli22260 | 本 | 20.00 | 23 | 460 |
| 3 | 齐心 EA8681 报告夹 | 齐心/ComixEA8681 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力 S143 中性笔 | 得力/deliS143 | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
| 5 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 6.00 | 14 | 84 |
| 6 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 7 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 金灶 F7 烧水壶 | 金灶/KAMJOVEF7 | 件 | 2.00 | 385 | 770 |
| 9 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 对 | 30.00 | 7 | 210 |
| 10 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 对 | 30.00 | 7 | 210 |
| 11 | 楚航 8275 档案盒 | 楚航8275 | 个 | 14.00 | 14.5 | 203 |
| 12 | 8235 档案盒 | 楚航8235 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 13 | 得力 A794 得力 A794 中性笔芯 | 得力/deliA794 | 支 | 10.00 | 15 | 150 |
| 14 | 文化创意邮册/出版物/徽章 | 无品牌无型号 | 枚 | 100.00 | 3 | 300 |
| 15 | 得力 18284-03 多功能插座 | 得力/deli18284-03 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 16 | 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 80g | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
| 17 | 篮球 | 斯伯丁/Spalding74-716A | 件 | 1.00 | 298 | 298 |
| 18 | 齐心 AP-117 档案袋 | 齐心/ComixAP-117 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 19 | 晨光 ABT98405 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98405 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 20 | 得力 7375 打印/复印纸 | 得力/deli7375 | 箱 | 2.00 | 220 | 440 |
| 21 | 公牛/BULL GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 个 | 5.00 | 66 | 330 |
| 22 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓绍达
联系电话: ****058****
传真:
地址: **镇**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇胜利北路安置小区1021号
附件信息: