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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7756
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JR069-1 抽纸 135抽3层(3包装)/ | 50 | 800.0 | 洁柔\JR069-1 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-3262 热水瓶 塑料外壳暖水瓶开水瓶 冷水壶 水壶壹叁 | 2 | 192.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 32.5 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78980 文件座/文件架/文件框 | 5 | 125.0 | 得力/deli\78980 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0307 订书机 | 5 | 84.5 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |