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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:许鹏翔
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县新**
采购单位联系人和联系方式:李金鑫:181****0444
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****35825
采购单位预算编码:150002
三、成交信息
成交日期:2026年1月15日
总成交金额(元):8239 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区皮****商贸城24号 | 8239.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9893 印油/印泥/** 红色快干** | 得力/deli | 9893 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 2 | 得力 SK102 白板笔 | 得力/deli | SK102 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 4 | 得力 5589 文件袋 | 得力/deli | 5589 | 52 | 1.5 | 78.0 | |
| 5 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 6 | 晨光 ABS123456 订书钉 | 晨光/M G | ABS123456 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 7 | 惠普 W1108A/AD 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | W1108A/AD | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 8 | 无型号 胶棉拖把 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 75.0 | 900.0 | |
| 9 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M G | MG7105 | 10 | 2.3 | 23.0 | |
| 10 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78554 | 6 | 27.0 | 162.0 | |
| 11 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli | 33179 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 12 | 摩腾 B7C3300-M9C 篮球 | 摩腾/Molten | B7C3300-M9C | 2 | 610.0 | 1220.0 | |
| 13 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋 | 一体式竹扫把2.5斤 | 5 | 31.0 | 155.0 | |
| 14 | 得力 LQ302 挂钩/粘钩 | 得力/deli | LQ302 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 15 | 扑克 | 无品牌 | 无型号 | 90 | 12.0 | 1080.0 | |
| 16 | 得力 6554-48 铅笔 | 得力/deli | 6554-48 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 17 | 得力 14830 连接线/连接器/转换器 | 得力/deli | 14830 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 18 | 公牛 GN-403(10m) 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-403(10m) | 20 | 140.0 | 2800.0 | |
| 19 | 齐心 B2711 剪刀 | 齐心/Comix | B2711 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: