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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S02 0.7mm 子弹头按动水性笔 中性笔(12支/盒) | 得力/deliS02, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 得力 S63 0.7mm 大容量中性笔 签字笔 | 得力/deliS63, | 盒 | 5.00 | 33 | 165 |
| 3 | 得力 S01 0.5mm 子弹头按动中性笔(黑、红) | 得力/deliS01, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 理想 A4-180g 封面纸 卡纸(颜色备注) | 理想A4-180g, | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 富强 A1 200ml 加厚塑杯 一次性杯子 | 富强A1, | 件 | 1.00 | 135 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙静怡
联系电话: 152****0840
传真:
地址: **市迎宾大道168号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: