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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 5193 卷笔刀/削笔器 | 三木/Sunwood5193 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 3 | 科力邦 水桶 拖把桶 | 科力邦拖把桶 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 1.00 | 68 | 68 |
| 5 | 齐心 A868 2.5CM文件夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 28.00 | 2 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐慧娟
联系电话: 199****8775
传真:
地址: **市黄**路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: