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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N795********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 罗技 MK540 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK540 | 件 | 2.00 | 182 | 364 |
| 2 | 罗技 K845 键鼠套装 | 罗技/LogitechK845 | 件 | 1.00 | 230 | 230 |
| 3 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 6.00 | 6 | 36 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 7.00 | 2 | 14 |
| 7 | 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A/12a | 瓶 | 12.00 | 50 | 600 |
| 8 | 晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-11 | 袋 | 20.00 | 4 | 80 |
| 9 | 得力 0231 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 3.2 | 6.4 |
| 10 | 罗技 K400 PLUS 键盘 | 罗技/LogitechK400 PLUS | 件 | 2.00 | 140 | 280 |
| 11 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 4.00 | 12 | 48 |
| 13 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 2.00 | 30 | 60 |
| 14 | 普联 TL -SG1008D 网络交换机 | 普联/TP-LinkTL -SG1008D | 个 | 3.00 | 105 | 315 |
| 15 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 4.00 | 140 | 560 |
| 16 | 利得 7653 垃圾袋 | 利得7653 | 捆 | 6.00 | 12 | 72 |
| 17 | 博文 550 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen550 | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭晓川
联系电话: 136****6466
传真:
地址: **县团结路1788号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: