哈密高新技术产业投资运营有限公司 2025年度财务报表审计服务项目(二次)项目在线询价邀请公告

发布时间: 2026年01月16日
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**** 2025年度财务报表审计服务项目(二次)项目在线询价邀请公告

一、项目信息

项目名称:**** 2025年度财务报表审计服务项目(二次)

项目编号:****

项目联系人及联系方式:王工 138****0794

报价起止时间:2026-01-16 00:00 - 2026-01-21 00:00

采购单位:****

供应商基本要求:本项目为****及下属4****公司2025年度财务报表审计服务采购。4****公司分别为:**市鸿源****公司、****商贸有限公司、**市臻源****公司、**市名源****公司。 项目旨在选聘具备****事务所,对上述5家公司2025年度财务报表开展独立审计。审计范围包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注,核心目标为验证财务报表的真实性、准确性、完整性和合规性,确保其符合《企业会计准则》及相关法律法规要求。通过出具标准无保留意见或相关审计报告,为国有资产监管、公司经营决策、财务决算等提供专业依据,助力公司提升财务管理水平与风险防控能力。

供应商资质要求:1.具有独立法人资格,持有有效的****事务所执业证书; 2.具备健全的内部管理制度、服务质量控制体系及风险防范机制,近3年(2023年1月1日至今)①报价人在“中国执行信息公开”网中未被列入失信被执行人;②报价人在“信用中国”网中未被列入经营异常名录及重大税收违法失信主体;③投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单;注:以上查询须提供相关截图 ,截图时间在本项目招标公告发布日期之后;投标人自行决定截图的时间显示区域 (例如:打印页或截图时电脑时间等均可)。 3.具有国有企业财务报表审计经验,且在市政建设、商贸流通、物业管理、信息科技等行业有类似审计服务业绩; 4.团队实力要求:核心成员须具备注册会计师资格,专业配置应覆盖多行业审计需求;提供团队成员简历、注册会计师证书及相关业绩证明复印件;项目负责人应具备国有企业审计项目带队经验。 5.完全认同本询价通知书所有条款,承诺按要求提交响应文件,并保证所提交材料的真实性、合法性、完整性。加急标书代写

二、采购清单

商品信息 规格描述 购买数量 控制金额
**** 2025年度财务报表审计服务项目(二次) 本项目为****及下属4****公司2025年度财务报表审计服务采购。4****公司分别为:**市鸿源****公司、****商贸有限公司、**市臻源****公司、**市名源****公司。 项目旨在选聘具备****事务所,对上述5家公司2025年度财务报表开展独立审计。审计范围包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注,核心目标为验证财务报表的真实性、准确性、完整性和合规性,确保其符合《企业会计准则》及相关法律法规要求。通过出具标准无保留意见或相关审计报告,为国有资产监管、公司经营决策、财务决算等提供专业依据,助力公司提升财务管理水平与风险防控能力。 1.0 52000.0

买家留言:

三、收货信息

送货方式:送货上门

送货时间:按合同约定执行

送货期限:按合同约定执行

送货地址:**自治区 **市 **区 **市**区**高新区大西洋路62号

送货备注:

四、商务要求

商务项目 商务要求
询价范围及服务要求 (一)核心服务范围 1.对5家公司2025年度财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注)实施全面审计,核实财务信息真实性、准确性,评估会计核算的合规性; 2.核查公司会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料,以及与审计相关的合同、协议、纳税申报表、银行对账单等支撑材料; 3.对重点业务领域(如投融资、工程建设、资产处置、大宗贸易等)提供必要的法律合规支持,包括风险评估、交易结构合规性分析等; 4.协助公司完善合规与风控体系建设,开展合规培训及风险排查; 5.配合公司应对国资、财政等监管机构的审计结果核查,按要求提供审计工作底稿(复印件)及相关资料。 (二)服务要求 1.日常咨询24小时内响应;紧急事项(如重大纠纷、重要谈判)须在4小时内响应,必要时提供现场支持; 2.组建专属服务团队,未经询价单位书面同意不得更换核心成员;项目负责人应全程参与,定期向询价单位汇报工作进展; 3.审计报告出具前,服务团队须全程在采购人单位开展工作,且现场配备的审计人员不少于3人;现场审计人员须遵****公司的现场管理规定,确保审计工作高效推进; 4.服务质量要求:审计工作需严格遵循《中国注册会计师审计准则》,审计程序完整、审计证据充分;出具的审计报告真实、客观、合规,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;严格遵守保密协议,****公司财务数据、商业秘密及审计相关信息; 5.服务形式要求:须于2026年3月5日前完成全部审计工作,并出具正式审计报告,满足市财政、国资委等监管部门的决算及备案要求; 6.服务形式要求:审计工作以询价单位办公场地现场审计为主,远程支持为辅,现场工作须严格遵****公司相关管理规定;审计完成后应提交审计报告正本3份及电子版,并附相关审计说明与沟通文件。
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