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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 80802 连接线 | 绿联/Ugreen80802, | 根 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 绿联 30346 USB打印机共享器分线器一分四 4口转换器MF3390 | 绿联/Ugreen30346, | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 爱普生 T03X1 墨盒002系列原装墨水黑色 | 爱普生/EpsonT03X1, | 盒 | 6.00 | 79 | 474 |
| 4 | 铼德 D9 DVD+R 光盘 | 铼德/RiTEKD9 DVD+R, | 桶 | 1.00 | 90 | 90 |
| 5 | 科思特 Q2612A 墨粉/碳粉 | 科思特Q2612A, | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟军
联系电话: 139****1119
传真:
地址: **区**大道珠江路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: