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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 25 | 800.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 宇生富 9009 排球 | 34 | 2652.0 | 宇生富\9009 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTKN-256G U盘 | 3 | 540.0 | 金士顿/kingston\DTKN-256G | 验收通过 | |
| 4 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 96 | 192.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 3L喷瓶 | 21 | 525.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 文件夹 抽杆文件夹 | 130 | 520.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 电子计算器 得力 1559 语音计算器 (单位:台)(金色) | 3 | 150.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 8 | 兄弟 TN-B020 粉盒 | 19 | 1140.0 | 兄弟/BROTHER\TN-B020 | 验收通过 | |
| 9 | 文威 6812 奖状/证书 | 300 | 2400.0 | 文威\6812 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |