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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5706 文件袋 | 得力/deli5706 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 得力 18500 碱性电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 480.00 | 2 | 960 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 10.00 | 4.8 | 48 |
| 4 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 包 | 50.00 | 6.5 | 325 |
| 5 | 得力 6817 耐久性记号笔 | 得力/deli6817 | 盒 | 15.00 | 9.5 | 142.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘兴耀
联系电话: 177****2229
传真:
地址: **镇**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: