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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-403 电源插座 | 2 | 156.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 2 | 垃圾袋 垃****酒店物业环卫黑色加厚塑料袋 | 2 | 390.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 绿好顺A4 80g UPM复印纸 | 50 | 1650.0 | 好顺/HAOSHUN\绿好顺A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 4L*4 矿泉水/纯净水 | 11 | 429.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 4L*4 | 验收通过 | |
| 5 | **毛峰 新茶**毛峰500g | 5 | 1490.0 | **毛峰\500g | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2239 软抽纸巾 面巾纸 抽纸 | 192 | 672.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |